電競下注平台

電競下注平台2018年度部門整體支出績效評價報告

電競下注平台網站 時間: 2019年09月30日 09:22 【字體:
  根據《中共中央 國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》和《電競下注平台關於開展2018年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔2019〕2號)的文件精神,我廳對部門整體支出進行了績效評價,現報告如下: 

  一、部門概況 

  (一)部門職能職責 

  1.組織貫徹執行國家財稅方針政策,擬訂和執行全省財政政策、改革方案,指導全省財政工作;分析預測宏觀經濟形勢,參與製定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執行省與市州、縣市,政府與企業的分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。 

  2.起草財政、財務、會計管理的地方性法規、規章草案,製定和執行財政、財務、會計管理的製度及辦法,參與涉外財政、債務等的國際談判並簽訂有關協議、協定。 

  3.承擔省本級各項財政收支管理的責任。負責編製年度省本級預決算草案並組織執行。代編全省財政收支預算,彙總全省財政總決算;受省人民政府委托,向省人民代表大會報告省本級、全省預算及其執行情況,向省人大常委會報告決算。組織製定省本級經費開支標準、定額,負責審核批複部門(單位)的年度預決算。完善轉移支付製度,推進省直管縣財政體製改革,按規定管理鄉鎮財政工作。 

  4.負責政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。製定彩票監督管理政策和有關辦法,管理彩票市場,會同有關部門監督和管理彩票公益金,管理其他彩票資金。 

  5.組織製定國庫管理製度、國庫集中收付製度,指導和監督省本級國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作。負責製定政府采購製度並監督管理。 

  6.貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策,反饋政策執行情況,提出調整建議。研究製定省管理權限內有關稅收政策及稅收政策調整方案並組織實施,按照規定權限,審批或報請省人民政府審批地方稅收的減免工作。按規定承擔地方關稅管理的有關工作。 

  7.負責製定全省行政事業單位國有資產管理規章製度,並負責組織實施和監督檢查,會同有關部門管理省本級行政事業單位國有資產,製定需要全省統一規定的開支標準和支出政策,負責財政預算內行政、事業單位和社會團體的非貿易外彙管理。 

  8.負責審核和彙總編製全省國有資本經營預決算草案,製定國有資本經營預算的製度和辦法,收取省本級企業國有資本收益,組織實施企業財務製度,參與擬訂企業國有資產管理相關製度,金融類企業的國有資產管理,按規定管理資產評估工作。 

  9.負責辦理和監督省財政的經濟發展支出、省級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂省建設投資的有關政策,組織實施基本建設財務製度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業綜合開發管理和農村綜合改革工作。 

  10.會同有關部門管理省財政社會保障和就業及醫療衛生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務管理製度,編製省社會保障預決算草案。 

  11.貫徹執行政府內外債務管理的政策、製度和辦法,防範財政風險。負責統一管理省政府外債,製定基本管理製度。研究、支持、指導全省公私合作工作。按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。 

  12.負責管理全省的會計工作,監督和規範會計行為,組織實施國家統一的會計製度,擬定並組織實施全省會計行政法規規章,指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務,指導和管理社會審計。 

  13.監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。 

  14.承辦省人民政府交辦的其他事項。 

  (二)機構設置情況 

  根據編委核定,我廳內設處室27個,所屬事業單位15個。 

  內設處室分別是辦公室、政策研究室、綜合處(省津貼補貼工作辦公室)、稅政法規處、預算處、國庫處、市縣財政處、行政處、政法處、科教處、文化處、經建一處、經建二處、農業處、社會保障處、企業處、對外經濟貿易處、金融處、政府債務管理處、資產管理處、會計處、績效管理處、政府采購處、財政監督檢查局、人事教育處、機關黨委(機關紀委、工會)、離退休人員管理服務處。 

  所屬事業單位分別是省非稅收入征收管理局、國庫集中支付核算中心、省利用國外貸款管理辦公室、省財政稽查辦公室、省資產評估管理中心、省財政投資評審中心、省會計管理中心、省財政統發工資中心、省財政科學研究所、幹部教育培訓中心、省注冊會計師協會、信息網絡中心、省文化旅遊產業投資基金管理中心、省縣域經濟與產業發展融資中心、機關後勤服務中心。 

  (三)人員編製情況 

  2018年末,我單位共有編製447人,其中行政編製235人,事業編製212人。年末實有在職人員428人,離休人員8人。 

  二、部門整體支出管理及使用情況 

  (一)2018年部門預算情況 

  經省十三屆人大一次會議通過的省級部門預算批複,我廳2018年年初收入預算13855.21萬元(其中:經費撥款12533.61萬元;納入預算管理的非稅收入撥款1321.60萬元)。年初支出總預算13855.21萬元,其中:基本支出9690.61萬元(工資福利支出6705.00萬元,商品和服務支出2719.44萬元,對個人和家庭的補助266.17萬元);項目支出4164.60萬元(商品和服務支出3162.40萬元,其他資本性支出102.20萬元,其他支出900萬元)。 

  2018年收入預算調整數23125.79萬元,其中財政撥款收入調整預算數22925.79萬元。支出預算調整預算數23125.79萬元,與年初預算安排的差額主要是預算批複上年結轉留用4325.44萬元以及年中追加預算4945.14萬元。 

  (二)2018年部門決算情況 

  2018年度決算總收入23125.79萬元。2018年度決算總支出21078.38萬元,其中:基本支出13733.71萬元,占總支出的65.16%;項目支出7344.66萬元,占總支出的34.84%。2018年年末結轉和結餘2047.42萬元,其中財政撥款年末結轉結餘1957.72萬元,國有資本經營預算撥款結餘89.7萬元。 

  (三)2018年支出分類情況 

  1、基本支出 

  基本支出係保障我廳機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2018年基本支出13733.71萬元,較上年增加1323.17萬元,增長22.42%。基本支出中人員經費9634.73萬元,占基本支出的70.15%,較上年增長13.08%,日常公用經費4098.98萬元,占基本支出的29.85%,較上年增長5.36%。 

  2、項目支出 

  項目支出係我廳為完成財政財務管理工作而發生的支出,包括行業務工作經費和運行維護經費。業務工作經費支出主要用於部門預決算編製、國庫集中支付、非稅收入稽查、農業綜合開發、財政科研改革、法規宣傳、監督檢查、全省財政幹部培訓、全省會計資格(含會計師、高級會計師)考試考務、注冊會計師考試考務等方麵;運行維護經費支出,主要用於國庫集中支付、非稅收入管理等全省財政係統信息網絡建設和維護以及機關大院房屋設備維修維護等方麵。2018年項目支出7344.66萬元,比上年增加2537.40萬元,增長52.78%,其中業務工作經費支出5007.98萬元,比上年增加1622.11萬元,增長47.90%,主要是委托業務費支出增長較多;運行維護經費支出2336.68萬元,比上年增加915.29萬元,增長64.39%,主要是信息化建設項目支出增長較多。 

  (四)“三公”經費情況 

  2018年三公經費支出226.70萬元,為年初預算391萬元的57.98%,比上年268.02萬元減少15.42%。其中: 

  因公出國(境)費支出74.85萬元,為年初預算75萬元的99.8%,比上年52.35萬元增加42.98%。 

  公務用車購置及運行維護費支出85.4萬元,為年初預算168萬元的50.83%,比上年104.67萬元減少18.41%。其中公務用車運行維護費支出85.4萬元,為年初預算168萬元的50.83%,比上年84.89萬元增加0.51%,2018年沒有購置和處置車輛,公務用車購置費0萬元,年末車輛保有量19台。 

  公務接待費支出66.44萬元,為年初預算148萬元的44.89%,比上年111.01萬元減少40.15%。 

  三、部門整體支出績效指標評價情況 

  對照湘財績〔2019〕2號文件規定的考核指標,我廳從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方麵對2018年部門整體支出績效開展了評價,自評得分96分,具體情況如下: 

  (一)預算配置方麵 

  在職人員控製率:編製數447人,在職人員428人,在編製控製範圍內,在職人員控製率為95.75%。 

  “三公經費”變動率:三公經費本年預算數391萬元,上年預算數431萬元, “三公經費”變動率為-9.28%,控製較好。 

  (二)預算執行方麵 

  預算完成率:2018年上年結轉4325.44萬元,年初預算13855.21萬元,本年追加預算4945.14萬元,年末結餘2047.42萬元。剔除非稅收入因素,預算完成率91.46%。 

  預算控製率:2018年年初預算13855.21萬元,年中追加預算4945.14萬元,剔除政策性追加人員經費因素2473.86萬元(綜治獎、績效獎、基本工資提標等),預算控製率17.84%。 

  新建樓堂館所有關控製率:無新建樓堂館所情況。 

  (三)預算管理方麵 

  公用經費控製率:2018年我廳預算管理各項指標控製較好。剔除績效評價審計服務等應屬項目支出的金額,實際支出公用經費總額2507.7萬元,預算安排公用經費總額2719.44萬元,公用經費控製率92.21%。 

  “三公經費”控製率:“三公”經費實際支出數為226.70萬元,預算安排數391萬元,“三公”經費控製率為57.98%。 

  政府采購執行率:政府采購預算數6619.25萬元,實際政府采購金額6465.23萬元,政府采購執行率97.67%,實現了應采盡采。 

  管理製度健全性:嚴格落實《電競下注平台機關財務管理辦法》等有關管理製度,規範財務審批程序,推行公務卡結算,嚴格差旅費和接待費支出標準、範圍和程序的審核,修訂印發《電競下注平台機關公務接待實施細則》,購買中介機構服務的支出按統一的標準和審批程序執行,整合歸並銀行賬戶,進一步加強廳機關實有賬戶管理。 

  資金使用合規性:配合機關紀委開展違反中央八項規定突出問題專項整治,嚴格落實中央八項規定和有關公務支出標準。配合審計工作,及時整理製作和報送資料,對審計提出的問題認真整改,落實到位。加強經費合法合規性審核和預算控製,嚴格按製度政策辦事,資金使用合法合規,支出手續齊全,程序到位。 

  預決算電競下注平台性:加快預算執行,盤活存量資金,減少追加資金。真實準確編製廳機關部門預算和決算,按時上報基礎數據資料。對上年度部門整體支出進行了績效評價,對標找差距。按規定時限和規定內容公開部門預算、部門決算以及績效自評報告。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實,更加細化,部門預決算信息透明度進一步提高。 

  (四)職責履行和履職效益方麵 

  2018年,我們狠抓重點工作,較好的完成了各項目標工作任務,取得了較好的經濟和社會效益,行政效能明顯提高,社會公眾滿意度不斷提升。 

  1、財政運行總體平穩 

  全省財政係統緊緊圍繞中央和省委省政府決策部署,積極應對嚴峻的財政經濟形勢,實現財政運行總體平穩。全省一般公共預算地方收入2860.7億元,增長3.7%,考慮規範非稅收入管理、提高財政收入質量因素,同口徑增長7.3%,加上上劃中央收入1982.3億元,總收入4843億元,增長6.05%,同口徑增長8.18%。總收入中,稅收收入3941.9億元,增長10.5%;非稅收入901.1億元,下降9.8%,占地方收入比重31.5%,較2017年下降4.7個百分點。全省一般公共預算支出7479.2億元,增長8.9%,比上年提高0.5個百分點。 

  2、服務經濟發展成效顯著 

  加力增效實施積極財政政策,服務經濟社會發展成效顯著。推動出台財政貫徹落實創新引領開放崛起戰略20條政策和促進開放型經濟發展的16條措施。全麵落實新一輪減稅降費,全年減免各項稅費900多億元,省級涉企行政事業性收費項目“清零”。成功承辦第四屆對非投資論壇。大力實施產業項目建設年活動。支持軍民融合重大科技成果轉化。文旅基金首次通過A股市場減持退出,實現了投資收益。 

  3、民生保障持續改善 

  支持教育、醫療、衛生、社保就業、文化體育等重大民生政策提標擴麵,圓滿完成12件重點民生實事。夯實鄉村振興基礎,支持城鄉基礎設施補短板,促進城鄉區域協調發展。在全國率先推出扶貧惠農補貼“兩卡兩折”。2018年,全省民生支出達到5241.5億元,占財政支出比重達到70.1%。 

  4、三大攻堅戰開局良好 

  政府債務風險管控有力。全麵摸清債務底數,初步構建“1+N”製度體係,嚴控債務增量,完成存量債務置換,有效遏製違法違規舉債行為,全省未發生重大債務風險事件。全力支持精準脫貧。省財政安排扶貧資金38.1億元,增長13%。51個貧困縣統籌整合財政涉農資金174億元,支持扶貧基礎設施、產業項目建設。支持28萬建檔立卡貧困人口喬遷新居,基本完成易地扶貧搬遷任務。推進健康扶貧工程。建設扶貧資金動態監控平台。大力支持汙染防治。安排國、省資金169.67億元,支持洞庭湖生態環境專項治理、湘江保護治理和重金屬汙染耕地修複等重大工程。建立健全大氣、湘資沅澧“四水”、南山國家公園以及跨省流域等生態補償機製。成功入圍國家山水林田湖草生態保護修複工程試點,爭取中央資金20億元。 

  4、財稅改革向縱深推進 

  擬訂基本公共服務領域省與市縣財政共同事權與支出責任劃分改革方案,取消教育、科技、文化、農業、衛生等領域重點支出掛鉤事項。啟動金融資本統一管理改革,首次向省人大常委會作國有資產管理情況綜合報告和金融企業國有資產專項報告。研究製定黨政機關和事業單位經營性國有資產集中統一監管實施意見,在省直部門中率先完成“三供一業”改革。全麵實行省以下兩院財物省級統管。開征環境保護稅,科學調整砂石資源稅率。製定政府會計改革“1+X”係統方案。 

  5、行政效能明顯提高 

  推動出台加強和規範縣級財政管理20條意見。切實保障“三保”支出,嚴格規範庫款管理。完善均衡性轉移支付分配模式,全麵實施預算績效管理。預決算公開工作在財政部評比中高居榜首,績效管理工作連續五年獲評全國一等獎,貧困縣涉農資金整合、扶貧資金績效管理分別獲全國第一名、第二名。高效優質做好政策研究、辦文辦會、改革協調、督查督辦、信息宣傳和財務、接待、資產、公車管理等工作,政務服務水平進一步提升。推進法治財政標準化建設,在全省範圍內開展預算法巡講。積極發揮政府采購政策功能,持續強化財政監督。投資評審中心完成送審額151.3億元,審減金額14.6億元,兩項指標均創下新高。國庫集中支付中心對接單位2126家,新增380多家。信息中心完成“湖南電子財政”總體框架設計,財稅信息綜合平台接入49家單位,“互聯網+監督”平台自上線以來,累計點擊量11億人次。非稅收入收繳電子化、財政票據電子化和電子票據管理改革穩步推進。 

  6、社會滿意度不斷提升 

  廳機關大興調研之風,加強幹部培訓,支持幹部在職充電提升。加快推進機構改革,優化機構設置和職能配置,充實幹部隊伍力量。以“六個老有”為重點,熱情服務離退休老幹部。充分發揮工會、婦委會、老幹、團委作用,組織開展愛國主義教育、讀書倡議、健康講座、“三八”婦女節等主題活動,進一步豐富廳機關精神文化生活,營造團結奮進的良好幹事氛圍。2018年全廳有多名子弟考入全國重點高校、出國留學及獲得各種獎勵和表彰。2018年我廳各項工作得到了省委、省政府、財政部和社會各界的好評及認可,榮獲省級文明標兵單位、省政府績效評估優秀單位、省直綜合治理工作先進單位、省直模範職工之家等光榮稱號,全廳各處室、單位和個人共獲得各類表彰獎勵160項。 

  四、存在的主要問題 

  通過前述對我廳整體支出情況的分析,反映出目前在整體支出主要在預算執行方麵還存在一些問題和不足: 

  (一)預算完成率有待提高 

  雖然2018年我廳著力加快預算執行,盤活存量資金,減少追加資金效果顯著,年中追加較上年減少16.39%,年末結餘較上年減少52.77%,但2018年預算完成率為91.46%,未達到100%,尚有改進的空間。 

  (二)預算控製率有待降低 

  受年中追加經費影響,預算控製率為17.84%,沒有實現零追加。應在下年加以重視,盡量減少追加資金,逐步降低預算控製率。 

  五、改進措施和建議 

  針對上述存在的問題,擬采取以下改進措施: 

  (一)硬化預算執行的約束性 

  增強預算編製的全麵性、準確性,強化預算執行的嚴肅性。對年初沒有預算安排的支出原則上不安排支出,不申請新增追加資金。嚴格按預算批複的用途使用資金,減少預算調整事項。 

  (二)兼顧預算調整的靈活性 

  開展預算執行分析,及時掌握預算執行進度,適時對預算執行情況進行通報和督促。對確有必要的預算調整嚴格按程序審核報批,資金來源以盤活存量資金,內部統籌使用資金為主,加快消化結轉結餘資金。 


凱發電競-S9入圍賽競猜|英雄聯盟投注平台-S9半決賽競猜|英雄聯盟下注網站-英雄聯盟S9賽事競猜|英雄聯盟外圍競猜-S9全球總決賽勝負競猜|樂投電競平台-S9英雄聯盟冠軍預測|英雄聯盟外圍下注-S9滾球競猜| |